Orden de Compra. Nº4252-570-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-570-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna *
Impuesto 4390,7366
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272217
Sifones del agua del ventilador1Unidad no definidaSIFON LAVA MANOS  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31191501
Papeles de lija5Unidad no definidaLIJA PARA MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31191507
Cintas abrasivas2Unidad no definidaLIJA DE BANDA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
30111701
Enlucido de yeso4Unidad no definidaFRAGUE ALPACA BONE 1 KILO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaBOLSA DE CLAVOS DE ACERO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
30101809
Conductos de cobre2Unidad no definidaCAÑERIA DE COBRE DE 1/2"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30101913
Carrete de estaño3Unidad no definidaMERTRO SOLDADURA ESTAÑO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
30181504
Lavamanos1Unidad no definidaSELLO ANTIFUGAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30101809
Conductos de cobre1Unidad no definidaFLEXIBLE 30 CMS HI-HI  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30101809
Conductos de cobre2Unidad no definidaTERMINAL DE COBRE HE1/2  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30101809
Conductos de cobre1Unidad no definidaTAPON DE COBRE HE  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
30101913
Carrete de estaño1Unidad no definidaPASTA SOLDAR 100 GRS.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaTUBO SILICONA BAÑO-COCINA  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
30101809
Conductos de cobre2Unidad no definidaCODO DE COBRE 50/50 1/2  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON DE 1/2  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA CONCRETO DE 8 MM  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
30181504
Lavamanos1Unidad no definidaDESAGUE LAVAMANOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 23.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.391
TOTAL OC $ 27.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.