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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4252-608-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-8-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
29577,72883 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2020 |
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Proveedor |
Contrucciones Roca |
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Razón Social |
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
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R.U.T. |
12.967.655-8 |
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Sucursal |
Contrucciones Roca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 3 | Unidad no definida | TERCIADO 9 MM | |
$ 14.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.858
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$ 42.857
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad no definida | GALON PINTURA NEGRA ANTIOXIDO | |
$ 15.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126
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$ 15.126
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11101712
| Aleación ferrosa | 7 | Unidad no definida | PERFIL 30X30X2 MM X 6 MTS | |
$ 9.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.472
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$ 66.471
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11101712
| Aleación ferrosa | 5 | Unidad no definida | SOLDADURA 60/11 | |
$ 3.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.485
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$ 18.487
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11101712
| Aleación ferrosa | 5 | Unidad no definida | LLAVE DE JARDIN | |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.395
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$ 12.395
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 1 | Unidad no definida | TEFLON | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336
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$ 336
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Total Neto
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$ 155.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.578
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$ 185.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.