|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4252-663-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PINTURA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4252-4-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
|
|
R.U.T. |
69.140.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
|
Comuna |
San Fabián
|
|
Impuesto |
10258,40153 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
VIDRIERIAYEKA |
|
Razón Social |
YESICA NOELIA MERINO SILVA
|
|
R.U.T. |
14.537.751-k |
|
Sucursal |
VIDRIERIAYEKA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 3 | Galón | PINTURA ESMALTE AL AGUA | |
$ 10.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.512
|
$ 31.513
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS 2 1/2" | |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.092
|
$ 1.092
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | RODILLO CHIPORRO | |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.202
|
$ 4.202
|
11141604
| Papel usado | 1 | Unidad | OVEROL PAPEL | |
$ 798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 798
|
$ 798
|
31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | LIJA N° 120 | |
$ 126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260
|
$ 1.261
|
30111701
| Enlucido de yeso | 1 | Saco | YESO | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.782
|
$ 3.782
|
31201602
| Pastas | 1 | Tineta | PASTA MURO INTERIOR | |
$ 11.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.345
|
$ 11.345
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.992
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.258
|
|
$ 64.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.