Orden de Compra. Nº4252-690-SE18 "ÚTILES DE ASEO NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-690-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 15819,4957982894
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadLIMPIA PISO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZA  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPERO 50X70  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.217 $ 2.218
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA CREMA  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
47131803
Desinfectantes domésticos7UnidadCLORO 1L  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.648 $ 4.647
53131606
Desodorantes4UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.024 $ 7.025
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.362 $ 4.361
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
12191501
Solventes aromáticos4PackDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
46181504
Guantes protectores6PaqueteGUANTE ASEO GOMA  $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.773
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLA NOVA  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
Total Neto $ 83.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.819
TOTAL OC $ 99.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.