Orden de Compra. Nº4252-699-SE16 "MATERIALES VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-699-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 10577,71895
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas10UnidadDISCO CORTE 7"  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR 10 MTS  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
27112304
Líneas de marcar1UnidadTIZADOR STANLEY  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
31162201
Remaches ciegos50UnidadREMACHES POP  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 840
31161502
Tornillos de anclaje100UnidadTORNILLOS DE 11/2"  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.261
44121706
Lápices de madera5UnidadLAPIZ CARPINTERO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
27112801
Brocas2UnidadBROCAS FIERRO 4"  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3"  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
27112801
Brocas2UnidadBROCAS 21/2"  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRAS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
31211505
Pinturas aceitosas2LitroANTICORROSIVO  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311
40142008
Mangueras para agua15Metro LinealMANGUERA   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785 $ 4.790
Total Neto $ 55.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.578
TOTAL OC $ 66.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.