Orden de Compra. Nº4252-767-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-767-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 52920,2763
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20Unidad no definidaGUARDA POLVO 3.2MM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaCURVAS PVC DE 75  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
31231313
Tubería de plástico10Unidad no definidaABRAZADERA PVC DE 75  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
30111601
Cemento45Unidad no definidaCEMENTO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.345 $ 132.353
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaPUNTAS DE 1 1/2"  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
11101715
Cobre18Unidad no definidaCODO DE COBRE DE 1/2  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.807
15111507
Gas ciudad3Unidad no definidaGAS BUTANO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
23171509
Soldadura2Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
31161601
Pernos de anclaje10Unidad no definidaJUEGO PERNOS DE ANCLAJE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
15121805
Pasta anti soldadura2Unidad no definidaPASTA DE SOLDAR  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31371107
Ladrillos formados100Unidad no definidaLADRILLOS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.806
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definida TIRA PVC DE 75 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
11121610
Maderas duras25Unidad no definida1/4 RODON  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.958
11101715
Cobre2Unidad no definidaTIRA DE COBRE DE 1/2 TIPO M  $ 15.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.302 $ 31.303
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA CONCRETO 6MM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA CONCRETO DE 10 MM  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
Total Neto $ 278.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.920
TOTAL OC $ 331.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.