Orden de Compra. Nº4252-77-SE25 "ALIMENTOS VINCULACIÓN CON LA FAMILIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-77-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS VINCULACIÓN CON LA FAMILIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312
Comuna San Fabián
Impuesto 153673,33
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO
Razón Social MARIO RAFAEL MEDEL VALENZUELA
R.U.T. 13.356.151-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1GlobalLA MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN REQUIERE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA VINCULACIÓN CON LA FAMILIA Y SEGÚN SIA N° 126 DEL 05/03/2025, DETALLE DE COMPRA: 10 MINI DONAS; 10 MINI PIE DE LIMON; 20 TAPADITOS DE AVE; 2 JUGO NATURAL FRUTILLA LITRO; 12 QUESO EN LAMINA 1 KG; 5 JAMON DE PAVO 500 GR; 45 PAN CORRIENTE; 270 SOPAIPILLAS PARTIDAS POR LA MITAD C/PEBRE; 18 TORTILLAS; 123 EMPANADAS DE QUESO; 50 COLACIONES.   $ 808.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.807 $ 808.807
Total Neto $ 808.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.673
TOTAL OC $ 962.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.