Orden de Compra. Nº4252-879-SE12 "REFRESCOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-879-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra REFRESCOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-55-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 18057,92604
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas60Unidad no definidaBEBIDA DESECHABLE X 3 LTS.  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.660 $ 81.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaGALLETAS  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332 $ 332
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaROLLO CONFOR FAVORITA X 12 UNID.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaPAQUETE DE SERVILLETA FAVORITA  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332 $ 332
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaQUIX 200 LM  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50201706
Café2Unidad no definida   $ 2.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad no definidaKILO AZUCAR IANSA  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50171551
Sal de cocina o de mesa2Unidad no definidaKILO DE SAL  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TE LIPTON X 100 BOLSITAS  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50202311
Bebidas1Unidad no definidaBEBIDA CCU  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 95.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.058
TOTAL OC $ 113.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.