|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4252-97-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4252-13-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
|
|
R.U.T. |
69.140.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
|
Comuna |
San Fabián
|
|
Impuesto |
5345,65 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-02-2010 |
|
|
|
Proveedor |
CompuOffice Ltda. |
|
Razón Social |
COMPUOFFICE LTDA
|
|
R.U.T. |
78.398.970-0 |
|
Sucursal |
CompuOffice Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 4 | Unidad no definida | RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA | |
$ 2.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.344
|
$ 9.344
|
44122010
| Divisores | 12 | Unidad no definida | SEPARADORES (BOLSAS) | |
$ 403,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.836
|
$ 4.836
|
44121701
| Lápiz pasta | 10 | Unidad no definida | LAPIZ GRAFITO Nº 2 | |
$ 84,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840
|
$ 840
|
44122103
| Corchetes | 1 | Unidad no definida | CORCHETERA | |
$ 4.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.193
|
$ 4.193
|
44122103
| Corchetes | 1 | Unidad no definida | PERFORADORA | |
$ 4.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.100
|
$ 4.100
|
41123302
| Cajas o archivadores para portaobjetos | 2 | Unidad no definida | ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA MARCA TORRE | |
$ 1.159,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.318
|
$ 2.318
|
44122011
| Carpetas para archivos | 20 | Unidad no definida | CARPETAS DE CARTON MARCA BUHO (COLORES VERDES O AMARILLAS) | |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000
|
$ 2.000
|
56121303
| Borradores | 3 | Unidad no definida | GOMA DE BORRAR | |
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504
|
$ 504
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.135
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.346
|
|
$ 33.481
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.