Orden de Compra. Nº4253-36-SE11 "MATERIALES ESCUELA MAITENAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4253-36-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA MAITENAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 40275,2462
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
Ácido muriático1BidónACIDO MURIATICO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BidónDILUYENTE DUCO 5LT  $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
31191501
Papeles de lija1DiscoDISCO LIJA 4 1/2 Nº 50  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS ESPONJA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31231313
Tubería de plástico2UnidadCODOS PVC 75MM  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31162203
Remaches de cabeza plana50UnidadREMACHES POP 4,8X12  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 841
27112801
Brocas2UnidadBROCAS FIERRO 5MM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
31161601
Pernos de anclaje4UnidadPERNO ANCLAJE HILTY  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadPEGAMENTO PVC CHICO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2 1/2"  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOS CHIPORRO NATURAL  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31231302
Tubería de cobre8Metro LinealCAÑERIA TIPO L 1/2  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.513
31231313
Tubería de plástico1TiraPVC 75MM  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaACRIZINC NEGRO  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 211.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.275
TOTAL OC $ 252.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.