Orden de Compra. Nº4253-73-SE11 "MATERIALES PISCINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4253-73-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PISCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 51467,6123
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura4GalónPASTA PISCINA  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160
40141702
Grifos4PiezaLLAVE CAMPANA CROMADA FASS  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.933
40141702
Grifos1PiezaLLAVE JARDIN 1/2  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
31231302
Tubería de cobre1UnidadCODO COBRE HI  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MOBIC  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE SOBREPUESTO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 10  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 8  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
31231302
Tubería de cobre2UnidadTERMINAL COBRE 1/2 HI  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31231302
Tubería de cobre4UnidadCOPLAS COBRE  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31201610
Colas1UnidadPOXIPOL  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
44121706
Lápices de madera3UnidadLAPIZ CARPINTERO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
27112007
Tijeras de podar1KitHERRAMIENTAS DE JARDIN  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
24141510
Protectores de cables40Metro LinealCABLE CALECO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
30151506
Tejas10PaqueteTEJA ASFALTICA  $ 10.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.980 $ 107.983
13111010
Nilón10SacoNYLON  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
Total Neto $ 270.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.468
TOTAL OC $ 322.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.