Orden de Compra. Nº4253-74-SE11 "MATERIALES PISCINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4253-74-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PISCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 81731,9371
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfonso Contreras Arellano
Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO
R.U.T. 9.838.700-5
Sucursal Alfonso Contreras Arellano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento8BaldeBEKRON AC 15 KG.  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.608 $ 72.605
11121610
Maderas duras60Pieza1/2 CAÑA 1  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.504
11121610
Maderas duras35PiezaGUARDAPOLVO 4,30 MTS  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.235
11121610
Maderas duras20Pieza1/2 CAÑA 3/4  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471
27111507
Cortadores de metal1DiscoDISCO DIAMANTADO 7"  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadPAPEL ENGOMADO 20 CM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
47131603
Esponjas2UnidadESPONJA PARA FRAGUADOR  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadPAPEL ENGOMADO 30 CM  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.647
27112202
Llanas de madera1UnidadLLANA LISA  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
27111909
Espátulas1UnidadESPATULA 4"  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS CHIPORRO 18 CM  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 1 1/2  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas3UnidadANGULO 40X40X3  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
31211504
Pinturas de cobertura30kilogramoFRAGUE  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.130 $ 17.143
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 1/8 6011  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
30111601
Cemento15SacoBEKRON 25 KG.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.210
30111601
Cemento20SacoCEMENTO  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.983
40142115
Tubería de plástico2TiraPVC  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE COD # 7902  $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.303 $ 66.303
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaMARTELINA BLANCO  $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681
Total Neto $ 430.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.732
TOTAL OC $ 511.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.