Orden de Compra. Nº4253-75-SE11 "MATERIALES PISCINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4253-75-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PISCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 33578,8672
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfonso Contreras Arellano
Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO
R.U.T. 9.838.700-5
Sucursal Alfonso Contreras Arellano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura4GalónVITRIFICANTE TRICOLOR  $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.360 $ 83.361
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO 12CM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO 12CM  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
27112103
Abrazaderas2UnidadABRAZADERA 1/2  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303
31231302
Tubería de cobre2UnidadUNION LLAVE JARDIN 1/2  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
11121610
Maderas duras66UnidadCORNIZAS 1"X 2,30MT  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.528 $ 66.554
11101704
Acero1UnidadMALLA ACERO 1,20 X 6MM  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
46171501
Candados1UnidadCANDADO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31162003
Clavos de acabado20UnidadTARUGO CLAVO 4 1/2"  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
40142115
Tubería de plástico5UnidadCODO PVC 25MM  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40142115
Tubería de plástico2UnidadTEE PVC 25MM  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40142115
Tubería de plástico2UnidadTAPON PVC 25 HE  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40142115
Tubería de plástico2UnidadTERMINAL PVC 25 HI  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
40142115
Tubería de plástico5UnidadTAPON TORNILLO 50 HE  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.857
31201610
Colas1PotePEGAMENTO PVC 250 CC  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
Tubería de plástico2TiraPVC 25MM HI  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
Total Neto $ 176.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.579
TOTAL OC $ 210.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.