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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4253-77-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PISCINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-57-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
69038,6964 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alfonso Contreras Arellano |
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Razón Social |
ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO
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R.U.T. |
9.838.700-5 |
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Sucursal |
Alfonso Contreras Arellano |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162309
| Estantes de montaje | 30 | Unidad | BISAGRA 3X3" | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.605
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | CHAPA POMO CON SET. | |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.193
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$ 3.193
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | LLAVE DE PASO 3/4 SS | |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.017
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$ 2.017
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30161716
| Separadores de azulejos | 4 | Kit | SEPARADORES #4 | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.724
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$ 6.723
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 1 | Kit | AMARRAS | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.513
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$ 1.513
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30131503
| Bloques de piedra | 18 | Paquete | PIEDRA VOLCANICA | |
$ 6.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.746
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$ 118.740
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30161509
| Tablero de yeso | 27 | Plancha | VOLCANTA 15MM | |
$ 7.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.005
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$ 211.009
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46181504
| Guantes protectores | 5 | Par | GUANTES CABRETILLA | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.565
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$ 7.563
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Total Neto
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$ 363.362
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.039
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$ 432.401
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.