|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4255-1011-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES (INTERNADO LICEO) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4252-21-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
|
|
R.U.T. |
69.140.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
|
Comuna |
San Fabián
|
|
Impuesto |
1179,91539 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Contrucciones Roca |
|
Razón Social |
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
|
|
R.U.T. |
12.967.655-8 |
|
Sucursal |
Contrucciones Roca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161803
| Golillas de fijación | 4 | Unidad | GOLILLAS DE PRESIÓN | |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200
|
$ 202
|
31161506
| Tornillos roscalata | 2 | Unidad | TORNILLOS C/TUERCA Y GOLILLA | |
$ 504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.008
|
$ 1.008
|
40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad | SIFON LAVATORIO METALICO | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.782
|
$ 3.782
|
31162309
| Estantes de montaje | 1 | Pack | BISAGRAS 3" | |
$ 1.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.218
|
$ 1.218
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.180
|
|
$ 7.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.