Orden de Compra. Nº
4255-1034-SE17
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MATERIALES (SALA CUNA)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-1034-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
17115,96513
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Contrucciones Roca
Razón Social
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T.
12.967.655-8
Sucursal
Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO
$ 13.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.235
$ 13.235
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
TUBULAR 40*40*2MM
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.571
$ 8.571
30101501
Ángulos de aleación ferrosa
4
Unidad
ANGULO 30*30*2MM
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.840
$ 20.840
31191502
Discos bruñidores
4
Unidad
DISCOS DE CORTE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 2"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO MEDIANO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad
POMELES 1/2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
23171509
Soldadura
3
kilogramo
SOLDADURA 3/32
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.839
$ 10.840
30103201
Enrejado de acero
1
Plancha
MALLA ACMA 5 MTS.
$ 20.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.084
$ 20.084
30111601
Cemento
2
Saco
CEMENTO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
Total Neto
$ 90.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.116
TOTAL OC
$ 107.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.