Orden de Compra. Nº4255-1034-SE17 "MATERIALES (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-1034-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 17115,96513
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contrucciones Roca
Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T. 12.967.655-8
Sucursal Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 13.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.235 $ 13.235
11101712
Aleación ferrosa1UnidadTUBULAR 40*40*2MM  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
30101501
Ángulos de aleación ferrosa4UnidadANGULO 30*30*2MM  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
31191502
Discos bruñidores4UnidadDISCOS DE CORTE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
46171501
Candados1UnidadCANDADO MEDIANO  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31162309
Estantes de montaje2UnidadPOMELES 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA 3/32  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.839 $ 10.840
30103201
Enrejado de acero1PlanchaMALLA ACMA 5 MTS.  $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084
30111601
Cemento2SacoCEMENTO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 90.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.116
TOTAL OC $ 107.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.