Orden de Compra. Nº4255-1035-SE17 "MATERIALES (DEM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-1035-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (DEM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 4093,779102
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contrucciones Roca
Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T. 12.967.655-8
Sucursal Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181702
Empaquetaduras2UnidadEMPAQUETADURAS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
27112103
Abrazaderas2UnidadABRAZADERAS 1/2 COBRE  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 101
40142604
Codos de tubo2UnidadCODO HI COBRE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31161507
Tornillos roscadores2UnidadTORNILLOS  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16 $ 17
26111706
Pilas electrónicas2UnidadPILAS GRANDES  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27112103
Abrazaderas1UnidadABRAZADERA PRESIÓN  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31151504
Cuerda de nilon20Metro LinealPIOLA PARA ORILLADORA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.706
23171509
Soldadura1RolloSOLDADURA ESTAÑO  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
30111606
Lechada de cemento1SacoCAL  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 21.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.094
TOTAL OC $ 25.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.