Orden de Compra. Nº
4255-1035-SE17
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MATERIALES (DEM)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-1035-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (DEM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
4093,779102
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Contrucciones Roca
Razón Social
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T.
12.967.655-8
Sucursal
Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31181702
Empaquetaduras
2
Unidad
EMPAQUETADURAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
27112103
Abrazaderas
2
Unidad
ABRAZADERAS 1/2 COBRE
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100
$ 101
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
CODO HI COBRE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
31161507
Tornillos roscadores
2
Unidad
TORNILLOS
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16
$ 17
26111706
Pilas electrónicas
2
Unidad
PILAS GRANDES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
27112103
Abrazaderas
1
Unidad
ABRAZADERA PRESIÓN
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
31151504
Cuerda de nilon
20
Metro Lineal
PIOLA PARA ORILLADORA
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.706
23171509
Soldadura
1
Rollo
SOLDADURA ESTAÑO
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
30111606
Lechada de cemento
1
Saco
CAL
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 21.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.094
TOTAL OC
$ 25.640
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.