Orden de Compra. Nº4255-111-SE23 "MATERIALES REPARACIÓN ESC PASO ANCHO 12-88"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-111-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN ESC PASO ANCHO 12-88
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 18240
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERIÑO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101813
Asientos de baño1UnidadJUEGO SALA DE BAÑO  $ 84.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.950 $ 84.950
30181512
Asientos de inodoro1UnidadSELLO ANTIFUGA  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
31161701
Tuercas de anclaje4UnidadTUERCAS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31161819
Juegos de Golillas4UnidadGOLILLAS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31161818
Golillas de sellado4UnidadGOLILLAS DE PRESIÓN  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 10  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
31161601
Pernos de anclaje1UnidadSET PERNOS ANCLAJE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA BLANCA  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.240
TOTAL OC $ 114.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.