Orden de Compra. Nº
4255-1122-SE13
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MATERIALES (LICEO J.A.R)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-1122-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (LICEO J.A.R)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
85915,10839
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 4''
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA CORTAR FIERRO (REPUESTO)
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
11121604
Madera de coníferas
40
Unidad
PIEZAS DE 3 X 2 PINO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.360
$ 45.378
31162001
Puntas
1
kilogramo
PUNTILLAS DE 2''
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
31162001
Puntas
5
kilogramo
CLAVOS DE 4''
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
31161601
Pernos de anclaje
6
Unidad
PERNOS HILTY 5 X 8 MM
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
27112801
Brocas
2
Unidad
PUNTA DE CRUZ (REPUESTO)
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
31161502
Tornillos de anclaje
300
Unidad
TORNILLOS VULCANITA DE 1 1/2
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.782
30103605
Tablas de madera
40
Unidad
TABLAS DE 1 X 3''
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
11121611
Tablero de partículas
24
Plancha
TERCIADO RANURADO DE 8 MM
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.600
$ 312.605
31161503
Clavo-tornillo
200
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 2''
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.042
11121610
Maderas duras
10
Unidad
GUARDAPOLVO DE 3''
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
11121610
Maderas duras
24
Unidad
JUNQUILLOS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.143
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Galón
BARNIZ NATURAL
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
Total Neto
$ 452.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.915
TOTAL OC
$ 538.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.