Orden de Compra. Nº
4255-1137-SE12
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MATERIAL ENSEÑANZA (ESCUELA TRABUNCURA 14/12)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-1137-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ENSEÑANZA (ESCUELA TRABUNCURA 14/12)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
15600,33
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CompuOffice Ltda.
Razón Social
COMPUOFFICE LTDA
R.U.T.
78.398.970-0
Sucursal
CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
2
Pliego
CARTULINA METALICA COLOR AZUL
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.310
$ 1.310
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute
5
Unidad
ARPILLERAS DE 50 X 50 CM COLOR AMARILLO CLARO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BURDEO
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090
$ 1.090
49101705
Diplomas
10
Unidad
DIPLOMAS DE HONOR
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
60111207
Bordes o marcos rectos
10
Unidad
MARCOS DE DIPLOMAS
$ 2.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.520
$ 25.520
44111516
Agendas
3
Unidad
AGENDAS GRABADAS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.579
44111516
Agendas
1
Unidad
AGENDA PASCUALINA
$ 6.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.338
$ 6.338
44111516
Agendas
1
Unidad
AGENDA CARD
$ 6.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.338
$ 6.338
44121706
Lápices de madera
22
Unidad
SET DE LAPICES DISNEY
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
31201603
Gomas
1
Bolsa
BOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.512
Total Neto
$ 82.107
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.600
TOTAL OC
$ 97.707
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.