Orden de Compra. Nº4255-1137-SE12 "MATERIAL ENSEÑANZA (ESCUELA TRABUNCURA 14/12)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-1137-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ENSEÑANZA (ESCUELA TRABUNCURA 14/12)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 15600,33
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina2PliegoCARTULINA METALICA COLOR AZUL  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute5UnidadARPILLERAS DE 50 X 50 CM COLOR AMARILLO CLARO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
14111525
Papel multiuso10UnidadHOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BURDEO  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
49101705
Diplomas10UnidadDIPLOMAS DE HONOR  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60111207
Bordes o marcos rectos10UnidadMARCOS DE DIPLOMAS  $ 2.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520
44111516
Agendas3UnidadAGENDAS GRABADAS  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.579
44111516
Agendas1UnidadAGENDA PASCUALINA  $ 6.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.338 $ 6.338
44111516
Agendas1UnidadAGENDA CARD  $ 6.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.338 $ 6.338
44121706
Lápices de madera22UnidadSET DE LAPICES DISNEY  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
31201603
Gomas1BolsaBOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
Total Neto $ 82.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.600
TOTAL OC $ 97.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.