Orden de Compra. Nº
4255-11493-SE08
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MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-11493-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-5-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
5227,7227
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Quimica Berti
Razón Social
NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T.
5.688.959-0
Sucursal
Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
3
Bolsa
ALGODÓN
ALGODÓN
$ 1.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.476
$ 4.476
12161902
Detergentes surfactantes
4
Botella
LIMPIADOR DE PISOS AROM 900 CC
LIMPIADOR DE PISOS AROM 900 CC
$ 712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.848
$ 2.848
47131805
Limpiadores de uso general
2
Botella
CIF CREMA 750 ml
CIF CREMA 750 ml
$ 996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
3
Litro
ALCOHOL
ALCOHOL
$ 2.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.428
$ 7.428
12141901
Cloro Cl
2
Litro
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
12141901
Cloro Cl
1
Litro
CLORO LIQUIDO
CLORO LIQUIDO
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 410
$ 410
14111703
Toallas de papel
4
Rollo
TOALLA NOVA 12,5 MTS.
TOALLA NOVA 12,5 MTS.
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.296
$ 1.296
14111704
Papel higiénico
24
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT X 50 MTS.
PAPEL HIGIENICO CONFORT X 50 MTS.
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.912
$ 6.912
47131501
Trapos
2
Unidad Internacional
PAÑOS DANZARINA 0,25 GRS.
PAÑOS DANZARINA 0,25 GRS.
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564
$ 1.564
Total Neto
$ 27.514
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.228
TOTAL OC
$ 32.742
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.