Orden de Compra. Nº4255-11493-SE08 "MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-11493-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-5-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 5227,7227
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimica Berti
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Sucursal Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón3BolsaALGODÓNALGODÓN $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.476 $ 4.476
12161902
Detergentes surfactantes4BotellaLIMPIADOR DE PISOS AROM 900 CCLIMPIADOR DE PISOS AROM 900 CC $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.848 $ 2.848
47131805
Limpiadores de uso general2BotellaCIF CREMA 750 mlCIF CREMA 750 ml $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona3LitroALCOHOLALCOHOL $ 2.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.428 $ 7.428
12141901
Cloro Cl2LitroCLORO GELCLORO GEL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
12141901
Cloro Cl1LitroCLORO LIQUIDOCLORO LIQUIDO $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410 $ 410
14111703
Toallas de papel4RolloTOALLA NOVA 12,5 MTS.TOALLA NOVA 12,5 MTS. $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
14111704
Papel higiénico24RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT X 50 MTS.PAPEL HIGIENICO CONFORT X 50 MTS. $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.912 $ 6.912
47131501
Trapos2Unidad InternacionalPAÑOS DANZARINA 0,25 GRS.PAÑOS DANZARINA 0,25 GRS. $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.564
Total Neto $ 27.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.228
TOTAL OC $ 32.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.