Orden de Compra. Nº4255-115-SE23 "MATERIALES ESC PASO ANCHO 11-66"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-115-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC PASO ANCHO 11-66
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 19493,81
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERIÑO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112202
Llanas de madera1UnidadPLATACHO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
40142313
Tapón de tubería2UnidadTAPÓN COBRE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
20121301
Tapón obturador2UnidadTAPÓN PVC  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
11111701
Arena silícea1UnidadMETRO ARENA MÁS FLETE  $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571
40141716
Sifones en P1UnidadSIFÓN LAVAPLATOS  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO ESPONJA  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799 $ 799
86131502
Pintura1UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA  $ 50.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.378 $ 50.378
11121604
Madera de coníferas5UnidadGUARDA POLVOS  $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.390 $ 12.390
Total Neto $ 102.599
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.494
TOTAL OC $ 122.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.