Orden de Compra. Nº
4255-115-SE23
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MATERIALES ESC PASO ANCHO 11-66
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-115-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESC PASO ANCHO 11-66
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
19493,81
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERIÑO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112202
Llanas de madera
1
Unidad
PLATACHO
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
40142313
Tapón de tubería
2
Unidad
TAPÓN COBRE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
20121301
Tapón obturador
2
Unidad
TAPÓN PVC
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
11111701
Arena silícea
1
Unidad
METRO ARENA MÁS FLETE
$ 28.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.571
$ 28.571
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFÓN LAVAPLATOS
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO ESPONJA
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 799
$ 799
86131502
Pintura
1
Unidad
TINETA ESMALTE AL AGUA
$ 50.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.378
$ 50.378
11121604
Madera de coníferas
5
Unidad
GUARDA POLVOS
$ 2.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.390
$ 12.390
Total Neto
$ 102.599
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.494
TOTAL OC
$ 122.093
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.