Orden de Compra. Nº
4255-135-SE09
"
MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-135-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
7140,966385216
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
3
Botella
LIMPIA PISOS POET
LIMPIA PISOS POET
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.508
$ 2.508
12161902
Detergentes surfactantes
2
Botella
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
12191601
Solventes de alcohol
6
Botella
ALCOHOL X 250CC
ALCOHOL X 250CC
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.426
$ 3.429
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
GUANTES QUIRÚRJICOS
GUANTES QUIRÚRJICOS
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLÓN DOÑA CLORINDA
ESCOBILLÓN DOÑA CLORINDA
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.109
$ 1.109
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.508
$ 2.508
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
TRAPEROS DOBLES C/HOJAL
TRAPEROS DOBLES C/HOJAL
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.143
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad
PAÑOS DANZARINA
PAÑOS DANZARINA
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882
$ 1.882
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Litro
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Litro
CLORO LIQUIDO
CLORO LIQUIDO
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916
$ 916
11121802
Algodón
2
Paquete
ALGODÓN
ALGODÓN
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572
$ 571
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAPEL HIGIENICO CONFORT X 16 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO CONFORT X 16 ROLLOS
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.487
$ 3.487
12131706
Cerillas
1
Paquete
FÓSFOROS COPIHUE X 10 UNID.
FÓSFOROS COPIHUE X 10 UNID.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
24111503
Bolsas de plástico
1
Paquete
BOLSAS CAMISETA GRANDE
BOLSAS CAMISETA GRANDE
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
46181504
Guantes protectores
2
Par
GUANTES P/ASEO MEDIANOS
GUANTES P/ASEO MEDIANOS
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
14111703
Toallas de papel
6
Rollo
TOALLAS DE PAPEL NOVA
TOALLAS DE PAPEL NOVA
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.588
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Sachet
CERA CREMA ARELA
CERA CREMA ARELA
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.194
$ 1.193
Total Neto
$ 37.584
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.141
TOTAL OC
$ 44.725
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.