Orden de Compra. Nº4255-135-SE09 "MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-135-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 7140,966385216
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3BotellaLIMPIA PISOS POETLIMPIA PISOS POET $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508
12161902
Detergentes surfactantes2BotellaCIF CREMACIF CREMA $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
12191601
Solventes de alcohol6BotellaALCOHOL X 250CCALCOHOL X 250CC $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.429
42132205
Guantes quirúrgicos1CajaGUANTES QUIRÚRJICOSGUANTES QUIRÚRJICOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLÓN DOÑA CLORINDAESCOBILLÓN DOÑA CLORINDA $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109 $ 1.109
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508
47131502
Paños de limpieza2UnidadTRAPEROS DOBLES C/HOJALTRAPEROS DOBLES C/HOJAL $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadPAÑOS DANZARINAPAÑOS DANZARINA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882
47131803
Desinfectantes domésticos2LitroCLORO GELCLORO GEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
47131803
Desinfectantes domésticos2LitroCLORO LIQUIDOCLORO LIQUIDO $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
11121802
Algodón2PaqueteALGODÓNALGODÓN $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 571
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIENICO CONFORT X 16 ROLLOSPAPEL HIGIENICO CONFORT X 16 ROLLOS $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
12131706
Cerillas1PaqueteFÓSFOROS COPIHUE X 10 UNID.FÓSFOROS COPIHUE X 10 UNID. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteBOLSAS CAMISETA GRANDEBOLSAS CAMISETA GRANDE $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES P/ASEO MEDIANOSGUANTES P/ASEO MEDIANOS $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
14111703
Toallas de papel6RolloTOALLAS DE PAPEL NOVATOALLAS DE PAPEL NOVA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.588
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2SachetCERA CREMA ARELACERA CREMA ARELA $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.193
Total Neto $ 37.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.141
TOTAL OC $ 44.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.