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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-144-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JOCKEY ESC PASO ANCHO 17-131 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4255-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
171000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2023 |
| ENTREGA EN ESCUELA PASO ANCHO | ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE ESCUELA PASO ANCHO, RUTA N-31, KM 24, SECTOR PASO ANCHO, SAN FABIÁN. |
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Proveedor |
Pablo Ernesto |
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Razón Social |
Hermanos Garay Lillo Limitada
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R.U.T. |
76.293.338-1 |
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Sucursal |
Pablo Ernesto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102503
| Sombreros | 200 | Unidad | JOCKEY EN GABADINA CON AJUSTE DE VELCRO O TRABA, LOGO INSTITUCIONAL ESTAMPADO COLOR AZUL CON LETRAS VERDE LORO. | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.000
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$ 1.071.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.