Orden de Compra. Nº4255-18-SE17 "MATERIALES DE ASEO (LICEO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-18-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (LICEO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 191178
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo30BotellaLIMPIA PISO 900CC  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131810
Productos para lavar platos6BotellaLAVALOZA QUIX 500 ML  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131806
Barniz o ceras de muebles12BotellaLUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC VIRGINIA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131816
Desodorantes12LataLYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTE 360 ML.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47121801
Plumeros3UnidadPLUMERO ELECTROESTATICO MULTIFILAMENTO VIRUTEX  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131611
Palas para basura5UnidadPALA PLASTICA COLOR CON NMANGO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés5UnidadROCIADORES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131603
Esponjas8UnidadESPONJA PARA LOZA VIRUTEX  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO MULTIUSO AMARILLO 40 X 45 CM.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131618
Mopas húmedas24UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL REFORZADO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131805
Limpiadores de uso general10LitroLIMPIAVIDRIOS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos50LitroDESINFECTANTE BAÑOS  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
12181501
Ceras sintéticas20LitroCERA LIQUIDA AMARILLA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131816
Desodorantes10LitroAROMATIZANTE  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
12181501
Ceras sintéticas50LitroCERA LIQUIDA ROJA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
12181501
Ceras sintéticas20LitroCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
12141901
Cloro Cl30LitroCLORO LIQUIDO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111704
Papel higiénico80PaqueteHIGIENICO JUMBO P/DISPENSADOR x 6 unid.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
46181504
Guantes protectores24ParGUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX TALLA M y L (12 C/U)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
12161902
Detergentes surfactantes12FrascoCIF CREMA 750 GRS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 1.006.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.178
TOTAL OC $ 1.197.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.