Orden de Compra. Nº4255-185-SE20 "UTILES DE ASEO DEM 95"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-185-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2020
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO DEM 95
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 80715,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas25Unidad no definidaESPONJAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
46181504
Guantes protectores10Unidad no definidaPARE GUANTES ASEO TALLA "M"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47121605
Limpiadores de suelo20UnidadCLORO GEL   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
47121605
Limpiadores de suelo12UnidadLYSOFORM VARIEDADES  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111703
Toallas de papel12UnidadPAQUETE DE TOALLAS JUMBO TORK 250MTRS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
14111704
Papel higiénico70Unidad no definidaCONFORT DOBLE HOJA 50 MTRS.  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131602
Paños de limpieza absorbente12Unidad no definidaPAÑO AMARILLOS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131618
Mopas húmedas12Unidad no definidaTRAPEROS CON FIBRA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaMANTEL DE COCINA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO LIQUIDO  $ 2.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaCAJA TOALLA INTERFOLIADA   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 424.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.716
TOTAL OC $ 505.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.