Orden de Compra. Nº
4255-185-SE20
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UTILES DE ASEO DEM 95
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-185-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO DEM 95
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
80715,8
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Mi Casa
Razón Social
COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T.
76.718.730-0
Sucursal
Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
25
Unidad no definida
ESPONJAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
46181504
Guantes protectores
10
Unidad no definida
PARE GUANTES ASEO TALLA "M"
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47121605
Limpiadores de suelo
20
Unidad
CLORO GEL
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
47121605
Limpiadores de suelo
12
Unidad
LYSOFORM VARIEDADES
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
PAQUETE DE TOALLAS JUMBO TORK 250MTRS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
14111704
Papel higiénico
70
Unidad no definida
CONFORT DOBLE HOJA 50 MTRS.
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
47131602
Paños de limpieza absorbente
12
Unidad no definida
PAÑO AMARILLOS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad no definida
TRAPEROS CON FIBRA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
MANTEL DE COCINA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO
$ 2.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.760
$ 47.760
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.160
$ 14.160
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
CAJA TOALLA INTERFOLIADA
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
Total Neto
$ 424.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.716
TOTAL OC
$ 505.536
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.