Orden de Compra. Nº
4255-189-SE23
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MATERIALES LIBRERIA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 30/246
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-189-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LIBRERIA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 30/246
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
87875,38
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111514
Bloques para mensajes
1
Unidad no definida
CUADERNO CALOIGRAFI VERTICAL
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.697
$ 3.697
60121236
Pinceles
30
Unidad no definida
PINCEL ARTES N° 2
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
11141604
Papel usado
80
Unidad no definida
PAPEL DE ENVOLVER GRAFT
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111514
Bloques para mensajes
50
Unidad no definida
CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.350
$ 66.350
14111610
Cartulina
50
Unidad no definida
CARTULINA BLANCA
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad no definida
CUADERNO COLLEGE CALIGRAFIA VERTICAL
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.540
$ 26.540
11121805
Sisal
5
Unidad no definida
SISAL NATURAL
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.355
$ 3.355
11121805
Sisal
10
Unidad no definida
SISAL COLOR
$ 982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.820
$ 9.820
13101505
Caucho del bloque o de miga
80
Unidad no definida
BLOCK DIBUJO MEDIANO
$ 1.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.160
$ 110.160
14111525
Papel multiuso
250
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA VOIRY CARTA
$ 117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.250
$ 29.250
14111525
Papel multiuso
200
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA BLANCA CARTA
$ 117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
13101502
Caucho de Crepé
20
Unidad no definida
PAPEL CREPE DIVERSOS COLORES
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
50
Unidad no definida
LENTEJUELAS COLORES BASICOS
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
44121707
Lápices de colores
80
Unidad no definida
LAPICES SCRIPTO 12 COLORES TURBO
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.880
$ 112.880
13111307
Espuma de goma
40
Unidad no definida
GOMA EVA 20*30 PACK SURTIDO *10
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.600
$ 36.600
Total Neto
$ 462.502
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.875
TOTAL OC
$ 550.377
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.