Orden de Compra. Nº4255-189-SE23 "MATERIALES LIBRERIA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 30/246"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-189-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 30/246
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 87875,38
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes1Unidad no definidaCUADERNO CALOIGRAFI VERTICAL   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
60121236
Pinceles30Unidad no definidaPINCEL ARTES N° 2  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
11141604
Papel usado80Unidad no definidaPAPEL DE ENVOLVER GRAFT  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111514
Bloques para mensajes50Unidad no definidaCUADERNO COLLEGE MATEMATICAS  $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.350 $ 66.350
14111610
Cartulina50Unidad no definidaCARTULINA BLANCA   $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad no definidaCUADERNO COLLEGE CALIGRAFIA VERTICAL   $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.540 $ 26.540
11121805
Sisal5Unidad no definidaSISAL NATURAL   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355
11121805
Sisal10Unidad no definidaSISAL COLOR   $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.820 $ 9.820
13101505
Caucho del bloque o de miga80Unidad no definidaBLOCK DIBUJO MEDIANO   $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.160 $ 110.160
14111525
Papel multiuso250Unidad no definidaOPALINA GOFRADA VOIRY CARTA   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
14111525
Papel multiuso200Unidad no definidaOPALINA GOFRADA BLANCA CARTA   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
13101502
Caucho de Crepé20Unidad no definidaPAPEL CREPE DIVERSOS COLORES   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos50Unidad no definidaLENTEJUELAS COLORES BASICOS   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44121707
Lápices de colores80Unidad no definidaLAPICES SCRIPTO 12 COLORES TURBO   $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.880 $ 112.880
13111307
Espuma de goma40Unidad no definidaGOMA EVA 20*30 PACK SURTIDO *10  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
Total Neto $ 462.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.875
TOTAL OC $ 550.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.