Orden de Compra. Nº4255-190-SE10 "MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-190-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 11288,235291708
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos6BotellaPOETT PARA PISOPOETT PARA PISO $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
12161902
Detergentes surfactantes4BotellaCIF GRANDESCIF GRANDES $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168 $ 4.168
47131805
Limpiadores de uso general4BotellaLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.815
47131803
Desinfectantes domésticos4BotellaCLORO X 2 LTS.CLORO X 2 LTS. $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
47131803
Desinfectantes domésticos4BotellaCLORO GEL X 500 CCCLORO GEL X 500 CC $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.782
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
47131816
Desodorantes4LataDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.261
47131619
Cabezas de trapero2UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
47131602
Paños de limpieza absorbente3UnidadPAÑO DANZARINAPAÑO DANZARINA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823 $ 2.824
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLÓNESCOBILLÓN $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151 $ 1.151
12161902
Detergentes surfactantes2kilogramoDETERGENTEDETERGENTE $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882
14111703
Toallas de papel4PackTOALLA NOVA X 2 UNID.TOALLA NOVA X 2 UNID. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS X 300 UNID.SERVILLETAS X 300 UNID. $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428 $ 3.429
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSAS DE BASURA GDE.BOLSAS DE BASURA GDE. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSAS CAMISETABOLSAS CAMISETA $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2ParGUANTES DE ASEOGUANTES DE ASEO $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916
14111704
Papel higiénico24RolloCONFORT X 50 MTS.CONFORT X 50 MTS. $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.950
Total Neto $ 59.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.288
TOTAL OC $ 70.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.