Orden de Compra. Nº
4255-191-SE23
"
COMPRA MATERIALLIBRERIA ESC. PASO ANCHO 31/245
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-191-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALLIBRERIA ESC. PASO ANCHO 31/245
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema cashchile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
50352,85
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
10
Unidad no definida
GLOBOS STANDAR * 50 SURTIDOS
$ 1.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.770
$ 13.770
23181804
Máquinas de helado
25
Unidad no definida
PALOS DE HELADO NATURAL
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.275
$ 10.275
23181804
Máquinas de helado
25
Unidad no definida
PALOS DE HELADO COLORES
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.750
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
20
Unidad no definida
GOMA EVA GLITER SURTIDA PLIEGO
$ 957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.140
$ 19.140
14111610
Cartulina
60
Unidad no definida
CARTULINA COLORES SURTIDOS.
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.080
$ 16.080
24112501
Cartones acanalados ranurados
20
Unidad no definida
CARTON PIEDRA
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.780
$ 16.780
11162118
Tejido de hilado de papel
10
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO
$ 2.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.720
$ 22.720
71112015
Servicios de recuperación de tubería de imán perma
10
Unidad no definida
IMAN EN LAMINA
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.290
$ 10.290
12161501
Etiquetas de afinidad
10
Unidad no definida
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 25 HOJAS
$ 6.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.920
$ 61.920
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad no definida
GOMA EVA PLIEGO MARFIL
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad no definida
GOMA EVA PLIEGO VERDE OSCURO
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
Unidad no definida
BOLSAS DE PLUMAS SURTIDAS
$ 1.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.930
$ 12.930
12171703
Tintas
30
Unidad no definida
ESCARCHA DE COLORES SURTIDOS
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
13111307
Espuma de goma
20
Unidad no definida
GOMA EVA CON GLITER
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO PALANCA
$ 2.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.970
$ 26.970
Total Neto
$ 265.015
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.353
TOTAL OC
$ 315.368
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.