Orden de Compra. Nº4255-199-SE10 "AMPOLLETAS (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-199-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2010
Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios personales especializados menores a 1000 UTM
Proveniente de Licitación 4252-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 498,18
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes4UnidadAMPOLLETA HOME MATE AHORRO 20W ESL-20WAMPOLLETA HOME MATE AHORRO 20W ESL-20W $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624 $ 2.622
Total Neto $ 2.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 498
TOTAL OC $ 3.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.