Orden de Compra. Nº4255-21-SE20 "MATERIALES MANTENCION LICEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-21-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 96510,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO, SEGÚN COTIZACIÓN 93192  $ 16.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.513 $ 16.513
46151601
Manillas2UnidadCHAPA DE SEGURIDAD, SEGÚN COTIZACIÓN 93192  $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
46151601
Manillas2UnidadPERILLON, SEGÚN COTIZACIÓN 93192  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
25174403
Paneles de puerta1UnidadPUERTA MADERA 90 X 200 SOLIDA, SEGÚN COTIZACIÓN 93192  $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.218 $ 67.218
25174403
Paneles de puerta1UnidadPUERTA MADERA SOLIDA 70 X 200, SEGÚN COTIZACIÓN 93192  $ 62.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.144 $ 62.144
25174403
Paneles de puerta1UnidadPUERTA MADERA SOLIDA 80 X 200, SEGÚN COTIZACIÓN 93192  $ 63.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.900 $ 63.900
86131502
Pintura5TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO, SEGÚN COTIZACIÓN 93192  $ 49.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.855 $ 247.855
Total Neto $ 507.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.510
TOTAL OC $ 604.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.