Orden de Compra. Nº
4255-21-SE20
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MATERIALES MANTENCION LICEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-21-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCION LICEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
96510,5
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO, SEGÚN COTIZACIÓN 93192
$ 16.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.513
$ 16.513
46151601
Manillas
2
Unidad
CHAPA DE SEGURIDAD, SEGÚN COTIZACIÓN 93192
$ 20.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
46151601
Manillas
2
Unidad
PERILLON, SEGÚN COTIZACIÓN 93192
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
25174403
Paneles de puerta
1
Unidad
PUERTA MADERA 90 X 200 SOLIDA, SEGÚN COTIZACIÓN 93192
$ 67.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.218
$ 67.218
25174403
Paneles de puerta
1
Unidad
PUERTA MADERA SOLIDA 70 X 200, SEGÚN COTIZACIÓN 93192
$ 62.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.144
$ 62.144
25174403
Paneles de puerta
1
Unidad
PUERTA MADERA SOLIDA 80 X 200, SEGÚN COTIZACIÓN 93192
$ 63.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.900
$ 63.900
86131502
Pintura
5
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO, SEGÚN COTIZACIÓN 93192
$ 49.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.855
$ 247.855
Total Neto
$ 507.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.510
TOTAL OC
$ 604.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.