Orden de Compra. Nº
4255-227-SE16
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MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-227-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
15735,34001
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
15
Barra
PEGAMENTO BARRA ARTEL 36 GRS.
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.310
$ 8.307
44121707
Lápices de colores
10
Caja
LAPICES 12 COLORES LARGOS HEXAGONAL +2 FABER
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.080
$ 14.084
44111809
Plantillas
6
Unidad
PLANTILLA 20MM LETRAS Y NUMEROS 801 IMP.
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.861
44121706
Lápices de madera
60
Unidad
LAPIZ GRAFITO N° 2 NATURAL HEXAGONAL +2 LYRA
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.992
60121535
Goma de borrar
40
Unidad
GOMA DE BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.040
$ 9.042
60121109
Blocs de dibujo
24
Unidad
BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJS. ARTEL
$ 393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.432
$ 9.439
60121236
Pinceles
12
Unidad
PINCEL N° 0 PELO CAMELLO ARTEL
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.872
$ 1.876
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Caja
TEMPERA DE 12 COLORES 20 ML GIOTTO
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.202
60111306
Normógrafos
6
Unidad
NORMOGRAFO FLEXIBLE 30MM ARTEL
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.248
$ 7.245
60121236
Pinceles
12
Unidad
PINCEL N° 12 PELO CAMELLO ARTEL
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.768
$ 3.771
Total Neto
$ 82.818
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.735
TOTAL OC
$ 98.553
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.