Orden de Compra. Nº
4255-235-SE16
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MATERIALES (ESCUELA LOS COIGÜES)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-235-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA LOS COIGÜES)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
11874,19687
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121805
Pasta anti soldadura
1
Caja
PASTA SOLDAR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
31161507
Tornillos roscadores
1
Caja
TORNILLOS 6MM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad
INTERRUPTOR
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
26121636
Cables de alimentación
2
Unidad
ALARGADOR ELÉCTRICO 6 POSICIONES 10A 5 METROS
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA 6MM
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad
CAJAS CHUKY
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.571
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE TRIPLE
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE TRIPLE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
31211704
Selladores
1
Unidad
CAUTÍN
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
31161608
Tirafondos
4
Unidad
TIRAFONDO 1/4 X 1,5"
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268
$ 269
26121612
Cable forrado pero no aislado
30
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO 2,5 VERDE, ROJO Y BLANCO (10 MTS C/U)
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.798
23171509
Soldadura
1
Metro Lineal
SOLADURA ESTAÑO FINA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Rollo
HUINCHA AISLANTE ELÉCTRICA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
39121205
Canaletas para cables
5
Tira
CANALETA BLEGRAND 40X16X2000MM
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.645
$ 17.647
Total Neto
$ 62.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.874
TOTAL OC
$ 74.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.