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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-236-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS VEHÍCULOS DEM 275 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-38-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
102562 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-05-2023 |
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Proveedor |
Lubenz Repuestos |
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Razón Social |
EDGARDO ALFONSO GONZÁLEZ FAÚNDEZ
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R.U.T. |
14.320.652-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lubenz Repuestos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31171521
| Bolas o rodillos para rodamientos | 1 | Unidad | RODAMIENTO DE CARDAN BUS | |
$ 158.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.800
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$ 158.800
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31181702
| Empaquetaduras | 1 | Unidad | KIT EMPAQUETADURAS DE MOTOR CUMMINS | |
$ 355.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.000
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$ 355.000
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 2 | Unidad | SILICONA GRIS | |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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Total Neto
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$ 539.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.562
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$ 642.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.