Orden de Compra. Nº4255-265-SE20 "Material de Oficina DEM 275"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-265-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina DEM 275
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 25133,77
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos70UnidadCARPETA C/GUSANO DIFERENTES COLORES  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.390 $ 26.390
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETA CARTÓN DIFERENTES COLORES  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
44122104
Clips para papel80UnidadAPRETADORES DOBLE CLIP 51MM  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
44121506
Sobres estándar150UnidadSOBRE SACO OFICIO BLANCO 90 GRS 25X35  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
44122103
Corchetes20UnidadSACACORCHETES TIPO MARIPOSA  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
43201801
Unidades de discos flexibles5UnidadPENDRIVE 64 GB  $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.215 $ 46.215
14111525
Papel multiuso4PaqueteETIQUETA AUTOADHESIVA 25HJS. 216X279  $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.148 $ 18.148
Total Neto $ 132.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.134
TOTAL OC $ 157.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.