Orden de Compra. Nº
4255-270-SE17
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MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-270-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
10367,35
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141012
Juguetes inflables
5
Bolsa
GOOBO 09 STANDARD SURTIDOS * 50 UNID. SERPENTEX
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
60121535
Goma de borrar
1
Caja
GOMA DE BORRAR DIF. MOD. TARRO *40 KREARTE
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.201
$ 4.201
44121708
Marcadores
30
Unidad
DESTACDOR DIF. TRATTO COLORES PAX
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.820
$ 11.820
46111502
Minas
15
Unidad
MINAS PENTEL 0,7 B*12
$ 482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.230
$ 7.230
14111613
Papel para pancartas
100
Unidad
OPALINA CREMA T/CARTA LINO 185GRS. CSUR
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad
GLITTER 10ML. DIF. COLORES GIOTTO
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.224
$ 1.224
44121705
Portaminas
15
Unidad
PORTAMINAS PROGREX BEGREEN PILOT
$ 898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.470
$ 13.470
13111308
Espuma del poliestireno
8
Plancha
PLUMAVIT 20MM 50CM*50CM KINDER MIX
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
13111308
Espuma del poliestireno
2
Plancha
PLUMAVIT 30MM 50CM*50CM KINDER MIX
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
Total Neto
$ 54.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.367
TOTAL OC
$ 64.932
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.