Orden de Compra. Nº4255-270-SE17 "MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-270-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 10367,35
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables5BolsaGOOBO 09 STANDARD SURTIDOS * 50 UNID. SERPENTEX  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60121535
Goma de borrar1CajaGOMA DE BORRAR DIF. MOD. TARRO *40 KREARTE  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
44121708
Marcadores30UnidadDESTACDOR DIF. TRATTO COLORES PAX  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
46111502
Minas15UnidadMINAS PENTEL 0,7 B*12  $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
14111613
Papel para pancartas100UnidadOPALINA CREMA T/CARTA LINO 185GRS. CSUR  $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
60123601
Pegamento de purpurina6UnidadGLITTER 10ML. DIF. COLORES GIOTTO  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224 $ 1.224
44121705
Portaminas15UnidadPORTAMINAS PROGREX BEGREEN PILOT  $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.470 $ 13.470
13111308
Espuma del poliestireno8PlanchaPLUMAVIT 20MM 50CM*50CM KINDER MIX  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
13111308
Espuma del poliestireno2PlanchaPLUMAVIT 30MM 50CM*50CM KINDER MIX  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
Total Neto $ 54.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.367
TOTAL OC $ 64.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.