Orden de Compra. Nº
4255-276-SE20
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MATERIAL DE ASEO LICEO 61
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-276-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO LICEO 61
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
103197,36
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Mi Casa
Razón Social
COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T.
76.718.730-0
Sucursal
Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad no definida
BOTELLA DE CLORO GEL 1 LT TIPO CLOROX
$ 2.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.344
$ 97.344
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO 5LTS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA ROJA PARA PISO TIPO VIRGINIA 5LTS
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
47131603
Esponjas
24
Unidad
ESPONJA COCINA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO PARA SACUDIR TIPO VIRUTEX
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CLORO TRADICIONAL TIPO CLOROX 1LTS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
PAQUETE BOLSA CAMISETA TAMAÑO 45X55
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL 400CC TIPO LYSOL
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
47131830
Productos de limpieza de muebles
12
Unidad
LUSTRA MUEBLE EN SPRAY 360CC
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
Total Neto
$ 543.144
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.197
TOTAL OC
$ 646.341
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.