Orden de Compra. Nº4255-276-SE20 "MATERIAL DE ASEO LICEO 61"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-276-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO 61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 103197,36
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos48Unidad no definidaBOTELLA DE CLORO GEL 1 LT TIPO CLOROX   $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.344 $ 97.344
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO 5LTS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA ROJA PARA PISO TIPO VIRGINIA 5LTS   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131603
Esponjas24UnidadESPONJA COCINA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO PARA SACUDIR TIPO VIRUTEX   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO TRADICIONAL TIPO CLOROX 1LTS   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETE BOLSA CAMISETA TAMAÑO 45X55   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 400CC TIPO LYSOL   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
47131830
Productos de limpieza de muebles12UnidadLUSTRA MUEBLE EN SPRAY 360CC   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 543.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.197
TOTAL OC $ 646.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.