Orden de Compra. Nº4255-291-SE08 "MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-291-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA SALA CUNA ARCOIRIS, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 4252-5-L108.
Proveniente de Licitación 4252-5-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna -1
Impuesto 3142,79
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos1FrascoLimpiadores de suelosLISOFORM PARA PISOS X 900ML $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978 $ 978
47131501
Trapos2UnidadTraposPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
47131501
Trapos2UnidadTraposPAÑOS DANZARINA 0,25 GRS $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.564
12141901
Cloro Cl2FrascoCloro ClCLORO GEL CIF 900 ML $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
47131805
Limpiadores de uso general1FrascoLimpiadores de uso generalCIF 750 ML $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCepillos de limpiezaCEPILLO PARA BAÑO WC $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
46181504
Guantes protectores2ParGuantes protectoresGUANTES DE GOMA MEDIANOS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
47131611
Palas para basura1UnidadPalas para basuraPALA PARA BASURA PLÁSTICA $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677 $ 1.677
12181502
Ceras naturales2SachetCeras naturalesCERA CREMA VERO 400CC $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172 $ 1.172
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramoDetergentes surfactantesDETERGENTE PARA BEBÉ OMO $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238 $ 2.238
53131608
Jabones2FrascoJabonesJABÓN LIQUIDO LE SANCY 900 ML $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
Total Neto $ 16.541
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.143
TOTAL OC $ 19.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.