Orden de Compra. Nº4255-292-SE08 "MATERIAL DE ASEO, ESC. G-173."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-292-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, ESC. G-173.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA ESCUELA G-173 PASO ANCHO, TALLER DE COCINA OPCIÓN 4, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 4252-5-L108.
Proveniente de Licitación 4252-5-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna -1
Impuesto 3208,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadEscobillonesESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077 $ 1.077
47131602
Traperos3UnidadTraperosTRAPEROS DOBLES CON OJAL $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.982 $ 2.982
47131501
Trapos4UnidadTraposPAÑOS DANZARINA $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128
47131603
Esponjas5UnidadEsponjasESPONJAS BONOBRIL VIRUTEX $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635 $ 635
47131501
Trapos3UnidadTraposPAÑOS SACUDIR AMARILLOS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
47131501
Trapos5UnidadTraposPAÑOS DE COCINA $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
47131611
Palas para basura1UnidadPalas para basuraPALA PARA BASURA PLÁSTICA $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677 $ 1.677
46181504
Guantes protectores2ParGuantes protectoresGUANTES DE GOMA N° 8 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
47131810
Productos para lavar platos2FrascoProductos para lavar platosQUIX 750 ML $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
47131805
Limpiadores de uso general1FrascoLimpiadores de uso generalCIF CREMA 750 ML $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
Total Neto $ 16.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.208
TOTAL OC $ 20.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.