Orden de Compra. Nº4255-293-SE23 "MATERIAL DE ASEO MÓDULO DENTAL 19-366"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-293-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO MÓDULO DENTAL 19-366
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 11291,32
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.442 $ 3.442
53131608
Jabones2LitroJABÓN DE GLICERINA HUMECTANTE  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
14111703
Toallas de papel3PackTOALLAS JUMBO ELITE  $ 7.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.090 $ 21.090
14111704
Papel higiénico3PackHIGIÉNICO JUMBO TORK  $ 8.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.364 $ 26.364
47121701
Bolsas de basura5RolloBOLSAS DE BASURA GRANDE 80X110  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
47121701
Bolsas de basura2RolloBOLSAS DE BASURA CHICA 50X70  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
Total Neto $ 59.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.291
TOTAL OC $ 70.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.