Orden de Compra. Nº4255-294-SE23 "MATERIALES SALA CUNA 14-364"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-294-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALA CUNA 14-364
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 67773
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2023
TítuloDescripción
ENTREGA EN SALA CUNAENTREGA EN DEPENDENCIAS DE SALA CUNA ARCOÍRIS, ARAUCO 102, SAN FABIÁN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERIÑO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico3UnidadCODOS DE PVC DE 50  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLA LIMPIADOR DE ACERO TUBO DE ESTUFA 6"  $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadCAJAS DE TORNILLOS DE VOLCANITA DE 1 1/2  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadCAJAS DE TORNILLOS DE VOLCANITA DE 1"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122107
Grapas10UnidadCAJAS DE GRAPAS TRUPER 0.6 MM, CALIBRE 24  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas4UnidadLÁMPARA DE EMERGENCIA 63 LED-BLANCO  $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadTARRO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA INTERIOR COLOR VAINILLA  $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850 $ 19.850
39111501
Artefactos fluorescentes4UnidadEQUIPOS STANCO LED HERMÉTICOS ECO 120 CM X 2  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica8UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
15121520
Lubricantes de uso general4UnidadLUBRICANTE WD-40  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO DE PODAR 16 C/GANCHO 3 FILOS  $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadCAJA DE TORNILLOS DE VOLCANITA DE 2"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
40142115
Tubería de plástico2Metro LinealTUBERÍA PVC DE 50  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
26111702
Pilas alcalinas6PackPILA ALCALINA C DURACELL X 2 UNIDADES  $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
Total Neto $ 356.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.773
TOTAL OC $ 424.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.