Orden de Compra. Nº
4255-294-SE23
"
MATERIALES SALA CUNA 14-364
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-294-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES SALA CUNA 14-364
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
67773
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-06-2023
Título
Descripción
ENTREGA EN SALA CUNA
ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE SALA CUNA ARCOÍRIS, ARAUCO 102, SAN FABIÁN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERIÑO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
CODOS DE PVC DE 50
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
ESCOBILLA LIMPIADOR DE ACERO TUBO DE ESTUFA 6"
$ 9.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.850
$ 9.850
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad
CAJAS DE TORNILLOS DE VOLCANITA DE 1 1/2
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad
CAJAS DE TORNILLOS DE VOLCANITA DE 1"
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44122107
Grapas
10
Unidad
CAJAS DE GRAPAS TRUPER 0.6 MM, CALIBRE 24
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas
4
Unidad
LÁMPARA DE EMERGENCIA 63 LED-BLANCO
$ 28.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad
TARRO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA INTERIOR COLOR VAINILLA
$ 19.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.850
$ 19.850
39111501
Artefactos fluorescentes
4
Unidad
EQUIPOS STANCO LED HERMÉTICOS ECO 120 CM X 2
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
8
Unidad
HUINCHA AISLADORA
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
15121520
Lubricantes de uso general
4
Unidad
LUBRICANTE WD-40
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
27111508
Sierras
1
Unidad
SERRUCHO DE PODAR 16 C/GANCHO 3 FILOS
$ 11.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.950
$ 11.950
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad
CAJA DE TORNILLOS DE VOLCANITA DE 2"
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
40142115
Tubería de plástico
2
Metro Lineal
TUBERÍA PVC DE 50
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
26111702
Pilas alcalinas
6
Pack
PILA ALCALINA C DURACELL X 2 UNIDADES
$ 5.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
Total Neto
$ 356.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.773
TOTAL OC
$ 424.473
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.