Orden de Compra. Nº
4255-302-SE14
"
MATERIALES (DEM)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-302-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (DEM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-47-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
13691,17371
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Galón
OLEO BLANCO
$ 10.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.764
$ 21.765
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Galón
BARNIZ
$ 10.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.882
$ 10.882
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO 5"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 2"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27112801
Brocas
1
Juego
JUEGO DE BROCA DE CAPA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
27111701
Destornilladores
2
Unidad
ATORNILLADORES CRUZ Y PALETA
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.648
$ 2.647
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE LAVATORIO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
31191501
Papeles de lija
3
Pliego
LIJA DE MADERA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
15121520
Lubricantes de uso general
1
Lata
LUBRICANTE W-40
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
14111520
Papel secante
1
Bolsa
GUAIPE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
40142317
Codo de tubería
1
Unidad
CODO COBRE 1/2"
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA CIRCULAR MAQUITA
$ 8.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.277
$ 8.277
31191501
Papeles de lija
1
Pliego
LIJA DE FIERRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
11101715
Cobre
2
Metro Lineal
COBRE L
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
40142311
Medio acoplamiento de tubería
1
Unidad
COPLA COBRE 1/2"
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Pomo
SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
TEE COBRE 1/2"
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
40142317
Codo de tubería
1
Unidad
CODO COBRE HI 1/2"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
23171707
Acabadores de terminales de tubos
1
Unidad
TERMINAL PLANZA HE
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126
$ 126
23171509
Soldadura
1
Metro Lineal
SOLDADURA ESTAÑO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
Total Neto
$ 72.059
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.691
TOTAL OC
$ 85.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.