Orden de Compra. Nº4255-302-SE14 "MATERIALES (DEM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-302-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (DEM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-47-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 13691,17371
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónOLEO BLANCO  $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.764 $ 21.765
47131806
Barniz o ceras de muebles1GalónBARNIZ  $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882 $ 10.882
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO 5"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27112801
Brocas1JuegoJUEGO DE BROCA DE CAPA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
27111701
Destornilladores2UnidadATORNILLADORES CRUZ Y PALETA  $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.648 $ 2.647
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVATORIO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31191501
Papeles de lija3PliegoLIJA DE MADERA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
15121520
Lubricantes de uso general1LataLUBRICANTE W-40  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
14111520
Papel secante1BolsaGUAIPE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
40142317
Codo de tubería1UnidadCODO COBRE 1/2"  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
27111508
Sierras1UnidadSIERRA CIRCULAR MAQUITA  $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.277 $ 8.277
31191501
Papeles de lija1PliegoLIJA DE FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
11101715
Cobre2Metro LinealCOBRE L  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
40142311
Medio acoplamiento de tubería1UnidadCOPLA COBRE 1/2"  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2PomoSILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE COBRE 1/2"  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
40142317
Codo de tubería1UnidadCODO COBRE HI 1/2"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
23171707
Acabadores de terminales de tubos1UnidadTERMINAL PLANZA HE  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
23171509
Soldadura1Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
Total Neto $ 72.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.691
TOTAL OC $ 85.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.