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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-307-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS (ESCUELA PASO ANCHO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4255-5-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
43982,2735 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Razón Social |
SEBASTIAN COZAR GAVIRA
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R.U.T. |
8.556.348-3 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 320 | Barra | BARRAS DE CEREAL BAR | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.320
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$ 32.269
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 550 | Caja | LECHE COLUN SABOR 200CC | |
$ 218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.900
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$ 119.708
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 320 | Caja | NECTAR COLUN 200 CC DURAZNO | |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.067
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Paquete | TOALLA DE PAPEL MAGIKLIM * 3 UNIDADES | |
$ 545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.450
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$ 5.454
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14111705
| Servilletas de papel | 35 | Paquete | SERVILLETAS MAGIKLIM MINI | |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.690
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$ 4.676
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 320 | Paquete | GALLETAS MINI COSTA 30 GRS. | |
$ 92,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.440
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$ 29.312
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Total Neto
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$ 231.486
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.982
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$ 275.468
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.