Orden de Compra. Nº4255-314-SE23 "MATERIAL EDUCATIVO ESC JALL 14-383"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-314-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL EDUCATIVO ESC JALL 14-383
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 78842,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros20UnidadCARTONEROS  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
44101801
Calculadoras o accesorios15UnidadCALCULADORAS ESCOLARES  $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.875 $ 46.875
14111610
Cartulina20UnidadSOBRES DE CARTULINA ESPAÑOLA  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111610
Cartulina20UnidadSOBRES DE CARTULINAS METÁLICAS COLOR ROJO  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
14111610
Cartulina20UnidadSOBRES DE CARTULINAS METÁLICAS COLOR AZUL  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
60121136
Papel celofán10UnidadSOBRES DE PAPEL CELOFÁN COLORES  $ 1.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.940
60121136
Papel celofán30UnidadPLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530
60121148
Papel lustre20UnidadSOBRES DE PAPEL LUSTRE  $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.360 $ 26.360
60121148
Papel lustre50UnidadPAPEL LUSTRE PEQUEÑO 10X10 DE 12 COLORES  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
14111525
Papel multiuso20UnidadRESMAS DE PAPEL OFICIO  $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.540 $ 107.540
14111525
Papel multiuso25UnidadRESMAS DE PAPEL CARTA  $ 4.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.625 $ 117.625
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTAS DE DOBLE CONTACTO GRUESA  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 414.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.842
TOTAL OC $ 493.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.