Orden de Compra. Nº
4255-314-SE23
"
MATERIAL EDUCATIVO ESC JALL 14-383
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-314-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL EDUCATIVO ESC JALL 14-383
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
78842,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
20
Unidad
CARTONEROS
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.380
$ 8.380
44101801
Calculadoras o accesorios
15
Unidad
CALCULADORAS ESCOLARES
$ 3.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.875
$ 46.875
14111610
Cartulina
20
Unidad
SOBRES DE CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
14111610
Cartulina
20
Unidad
SOBRES DE CARTULINAS METÁLICAS COLOR ROJO
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
14111610
Cartulina
20
Unidad
SOBRES DE CARTULINAS METÁLICAS COLOR AZUL
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.580
$ 11.580
60121136
Papel celofán
10
Unidad
SOBRES DE PAPEL CELOFÁN COLORES
$ 1.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.940
$ 13.940
60121136
Papel celofán
30
Unidad
PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.530
$ 7.530
60121148
Papel lustre
20
Unidad
SOBRES DE PAPEL LUSTRE
$ 1.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.360
$ 26.360
60121148
Papel lustre
50
Unidad
PAPEL LUSTRE PEQUEÑO 10X10 DE 12 COLORES
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
RESMAS DE PAPEL OFICIO
$ 5.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.540
$ 107.540
14111525
Papel multiuso
25
Unidad
RESMAS DE PAPEL CARTA
$ 4.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.625
$ 117.625
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTAS DE DOBLE CONTACTO GRUESA
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
Total Neto
$ 414.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.842
TOTAL OC
$ 493.802
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.