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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-330-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ASEO DEM 413 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-7-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
22535,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-07-2023 |
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Proveedor |
Supermercado La Montaña |
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Razón Social |
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
77.083.350-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado La Montaña |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 2 | Unidad | ESCOBILLÓN CLORINDA TRADICIONAL VERDE | |
$ 2.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.018
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$ 4.018
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad | MANGA TOALLA PAPEL ELITE MAXI ROLLO X2 | |
$ 14.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.748
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$ 29.748
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14111704
| Papel higiénico | 4 | Unidad | MANGA PAPEL HIGIÉNICO ELITE ULTRA DOBLE HOJAS 50 MT X8 | |
$ 15.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.296
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$ 63.296
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12191501
| Solventes aromáticos | 6 | Unidad | LIMPIADOR LÍQUIDO POETT VARIEDADES 900 CC | |
$ 1.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.526
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$ 8.526
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47131816
| Desodorantes | 2 | Kit | DESODORANTE WC PASTILLA IGENIX CIRCULO X3 | |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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12131706
| Cerillas | 4 | Pack | FÓSFORO TALISMÁN | |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.312
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$ 1.312
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 3 | Par | PARES DE GUANTES ASEO VIRUTEX M | |
$ 2.362,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.086
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$ 7.086
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Total Neto
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$ 118.608
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.536
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$ 141.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.