Orden de Compra. Nº4255-330-SE23 "MATERIAL ASEO DEM 413"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-330-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO DEM 413
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 22535,52
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLÓN CLORINDA TRADICIONAL VERDE  $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.018 $ 4.018
14111703
Toallas de papel2UnidadMANGA TOALLA PAPEL ELITE MAXI ROLLO X2  $ 14.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
14111704
Papel higiénico4UnidadMANGA PAPEL HIGIÉNICO ELITE ULTRA DOBLE HOJAS 50 MT X8  $ 15.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.296 $ 63.296
12191501
Solventes aromáticos6UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO POETT VARIEDADES 900 CC  $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.526 $ 8.526
47131816
Desodorantes2KitDESODORANTE WC PASTILLA IGENIX CIRCULO X3  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
12131706
Cerillas4PackFÓSFORO TALISMÁN  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3ParPARES DE GUANTES ASEO VIRUTEX M  $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.086 $ 7.086
Total Neto $ 118.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.536
TOTAL OC $ 141.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.