Orden de Compra. Nº4255-337-SE18 "MATERIAL DE OFICINA(SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-337-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA(SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 15122,48
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso100Unidad no definidaPOUCHE OFICIO  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14111525
Papel multiuso200UnidadPOUCHE CARTA  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
44121701
Lápiz pasta15UnidadLAPIZ TINTA GEL 0,7MM AZUL SUPER GEL  $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060
14111514
Bloques para mensajes2UnidadTACO ADESHIVO 76*76  $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326 $ 3.326
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL ARROZ LISO DIFERENTES COLORES  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
14111525
Papel multiuso100UnidadOPALINA T/CARTA GROFADA COLOR VAINILLA  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICA  $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
31201515
Cintas de papel4UnidadCINTA EXTRAFU (4250200) DIFERENTES COLORES  $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.424 $ 3.424
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute2PliegoARPILLERA CRUDA 100X100  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.106 $ 3.106
31201603
Gomas15PliegoGOMA EVA BLITTER 60X40 NEGRO  $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430
31201603
Gomas15PliegoGOMA EVA BLITTER 60X40 ORO  $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute4RolloYUTE NATURAL X ROLLO  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116 $ 1.116
Total Neto $ 79.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.122
TOTAL OC $ 94.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.