Orden de Compra. Nº
4255-337-SE18
"
MATERIAL DE OFICINA(SALA CUNA)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-337-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA(SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
15122,48
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
POUCHE OFICIO
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
14111525
Papel multiuso
200
Unidad
POUCHE CARTA
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
44121701
Lápiz pasta
15
Unidad
LAPIZ TINTA GEL 0,7MM AZUL SUPER GEL
$ 604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.060
$ 9.060
14111514
Bloques para mensajes
2
Unidad
TACO ADESHIVO 76*76
$ 1.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.326
$ 3.326
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
PAPEL ARROZ LISO DIFERENTES COLORES
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
OPALINA T/CARTA GROFADA COLOR VAINILLA
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICA
$ 806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
31201515
Cintas de papel
4
Unidad
CINTA EXTRAFU (4250200) DIFERENTES COLORES
$ 856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.424
$ 3.424
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute
2
Pliego
ARPILLERA CRUDA 100X100
$ 1.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.106
$ 3.106
31201603
Gomas
15
Pliego
GOMA EVA BLITTER 60X40 NEGRO
$ 562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.430
$ 8.430
31201603
Gomas
15
Pliego
GOMA EVA BLITTER 60X40 ORO
$ 562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.430
$ 8.430
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute
4
Rollo
YUTE NATURAL X ROLLO
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.116
$ 1.116
Total Neto
$ 79.592
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.122
TOTAL OC
$ 94.714
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.