Orden de Compra. Nº
4255-34-SE18
"
MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-34-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
34014,37
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60131203
Flautas musicales
15
Unidad
FLAUTA DULCE EN ESTUCHE KREARTE
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.325
$ 11.325
60121535
Goma de borrar
80
Unidad
GOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.840
$ 17.840
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
50
Unidad
GOMA EVA 20*30 PACK-SURTIDO DISPLAY *10 KREARTE
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 8 1/2 OFFIX
$ 638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.914
$ 1.914
60121109
Blocs de dibujo
50
Unidad
BLOCK DIBUJO MEDIO 99 1/8 SIMPLE ARTEL
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.950
$ 36.950
14111514
Bloques para mensajes
15
Unidad
BLOCK PREPICADO OFICIO MAT7MM COLON
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
14111514
Bloques para mensajes
15
Unidad
BLOCK PREPICADO CARTA COLON
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.640
$ 14.640
44121618
Tijeras
15
Unidad
TIJERA MAPED ESSENTIALS SOFT 13CM
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.545
$ 7.545
60121132
Papel calco
10
Pliego
PAPEL CALCO MAQUINA OFICIO NEGRO C100 KORES
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870
$ 870
60121132
Papel calco
10
Pliego
PAPEL CALCO OFICIO AZUL C100 KORES
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
60121112
Cartón piedra
30
Pliego
CARTON PIEDRA 3,0MM 55*77 2100GRS ROKA
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.170
$ 25.170
60121112
Cartón piedra
30
Pliego
CARTON PIEDRA 2,0MM 55*77CMS. 1400GRS. ROKA
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.350
$ 16.350
14111525
Papel multiuso
10
Pliego
PAPEL REGALO T/O MONOLUCIDO TODA NACIONAL
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 830
42142506
Agujas despuntadas
3
Paquete
AGUJA PUNTA ROMA 7 CMS. * 6 UNIDS. IMPORTADA
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 879
$ 879
60123204
Cintas decorativas
2
Rollo
CINTA REGALO AMARILLA 45MTS. CINTAPOL
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
60123204
Cintas decorativas
2
Rollo
CINTA REGALO CELESTE 40MTS. IMPORTADA
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
60123204
Cintas decorativas
2
Rollo
CINTA REGALO BLANCA 45MTS. CINTAPOL
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
60123204
Cintas decorativas
2
Rollo
CINTA REGALO ROJO 45MTS. CINTAPOL
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
Total Neto
$ 179.023
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.014
TOTAL OC
$ 213.037
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.