Orden de Compra. Nº4255-34-SE18 "MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-34-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 34014,37
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131203
Flautas musicales15UnidadFLAUTA DULCE EN ESTUCHE KREARTE  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.325 $ 11.325
60121535
Goma de borrar80UnidadGOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)50UnidadGOMA EVA 20*30 PACK-SURTIDO DISPLAY *10 KREARTE  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 8 1/2 OFFIX  $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914 $ 1.914
60121109
Blocs de dibujo50UnidadBLOCK DIBUJO MEDIO 99 1/8 SIMPLE ARTEL  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.950 $ 36.950
14111514
Bloques para mensajes15UnidadBLOCK PREPICADO OFICIO MAT7MM COLON  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
14111514
Bloques para mensajes15UnidadBLOCK PREPICADO CARTA COLON  $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640
44121618
Tijeras15UnidadTIJERA MAPED ESSENTIALS SOFT 13CM   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.545 $ 7.545
60121132
Papel calco10PliegoPAPEL CALCO MAQUINA OFICIO NEGRO C100 KORES  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
60121132
Papel calco10PliegoPAPEL CALCO OFICIO AZUL C100 KORES  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
60121112
Cartón piedra30PliegoCARTON PIEDRA 3,0MM 55*77 2100GRS ROKA  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.170
60121112
Cartón piedra30PliegoCARTON PIEDRA 2,0MM 55*77CMS. 1400GRS. ROKA  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
14111525
Papel multiuso10PliegoPAPEL REGALO T/O MONOLUCIDO TODA NACIONAL  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
42142506
Agujas despuntadas3PaqueteAGUJA PUNTA ROMA 7 CMS. * 6 UNIDS. IMPORTADA  $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879 $ 879
60123204
Cintas decorativas2RolloCINTA REGALO AMARILLA 45MTS. CINTAPOL  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
60123204
Cintas decorativas2RolloCINTA REGALO CELESTE 40MTS. IMPORTADA  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
60123204
Cintas decorativas2RolloCINTA REGALO BLANCA 45MTS. CINTAPOL  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
60123204
Cintas decorativas2RolloCINTA REGALO ROJO 45MTS. CINTAPOL  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
Total Neto $ 179.023
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.014
TOTAL OC $ 213.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.