Orden de Compra. Nº4255-343-SE18 "MATERIAL DE OFICINA(PASO ANCHO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-343-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA(PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 16995,88
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables5BolsaBOLSAS GLOBOS 50UNI 09 STANDARD SURTIDOS  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.735 $ 8.735
44121708
Marcadores30UnidadDESTACADORES DIFERENTES COLORES  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
44121705
Portaminas15UnidadPORTAMINAS 0.7MM + GOMA   $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.610
56121303
Borradores20UnidadGOMAS BORRAR DIFERENTES DISEÑOS (ANIMALES, AUTOS U OTROS)  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44111516
Agendas2UnidadAGENDA LOVE PINK ESPIRAL  $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
44111516
Agendas2UnidadAGENDA NAPOLI PERMANENTE  $ 4.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.216 $ 8.216
55101507
Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa20UnidadLISBROS PINTA COLOR 3-4 AÑOS  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.320 $ 20.320
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2UnidadMARCADOR OLEO PAINT DORADO SHARPIE  $ 1.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.986 $ 2.986
14111525
Papel multiuso125UnidadOPALINA CARTA GOFRADA 200G  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.375
52151507
Bombillas o pajillas para beber2PaquetePAQUETES DE 50 BOMBILLAS FLEXIBLES  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536 $ 536
14121812
Papel fotográfico2ResmaPAPEL FOTOGRÁFICO A4 ADHESIVO  $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.806 $ 4.806
Total Neto $ 89.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.996
TOTAL OC $ 106.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.