Orden de Compra. Nº
4255-343-SE18
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MATERIAL DE OFICINA(PASO ANCHO)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-343-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA(PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
16995,88
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141012
Juguetes inflables
5
Bolsa
BOLSAS GLOBOS 50UNI 09 STANDARD SURTIDOS
$ 1.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.735
$ 8.735
44121708
Marcadores
30
Unidad
DESTACADORES DIFERENTES COLORES
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.820
$ 11.820
44121705
Portaminas
15
Unidad
PORTAMINAS 0.7MM + GOMA
$ 974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.610
$ 14.610
56121303
Borradores
20
Unidad
GOMAS BORRAR DIFERENTES DISEÑOS (ANIMALES, AUTOS U OTROS)
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44111516
Agendas
2
Unidad
AGENDA LOVE PINK ESPIRAL
$ 3.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
44111516
Agendas
2
Unidad
AGENDA NAPOLI PERMANENTE
$ 4.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.216
$ 8.216
55101507
Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa
20
Unidad
LISBROS PINTA COLOR 3-4 AÑOS
$ 1.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.320
$ 20.320
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
2
Unidad
MARCADOR OLEO PAINT DORADO SHARPIE
$ 1.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.986
$ 2.986
14111525
Papel multiuso
125
Unidad
OPALINA CARTA GOFRADA 200G
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.375
$ 9.375
52151507
Bombillas o pajillas para beber
2
Paquete
PAQUETES DE 50 BOMBILLAS FLEXIBLES
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536
$ 536
14121812
Papel fotográfico
2
Resma
PAPEL FOTOGRÁFICO A4 ADHESIVO
$ 2.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.806
$ 4.806
Total Neto
$ 89.452
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.996
TOTAL OC
$ 106.448
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.