Orden de Compra. Nº4255-346-SE23 "MATERIALES EXTRAESCOLAR 437"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-346-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EXTRAESCOLAR 437
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 7685,12
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras6UnidadCROQUERA 21X32 DOBLE FAZ OFICIO 50 HOJAS TORRE  $ 3.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.868 $ 20.868
14111525
Papel multiuso100UnidadOPALINA LISA 200G OFICIO BLANCA ROKA  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DE REGALO MÁGICA ROJA NOBEL GIFT  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DE REGALO MÁGICA BLANCA NOBEL GIFT  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940
Total Neto $ 40.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.685
TOTAL OC $ 48.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.