|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4255-348-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES (ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4252-4-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
|
|
R.U.T. |
69.140.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
|
Comuna |
San Fabián
|
|
Impuesto |
20531,12203 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VIDRIERIAYEKA |
|
Razón Social |
YESICA NOELIA MERINO SILVA
|
|
R.U.T. |
14.537.751-k |
|
Sucursal |
VIDRIERIAYEKA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112801
| Brocas | 2 | Unidad | BROCA CONCRETO 6 MM | |
$ 798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.596
|
$ 1.597
|
27111803
| Escuadras | 237 | Unidad | ESCUADRA SILLA 4" | |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.586
|
$ 89.622
|
31161507
| Tornillos roscadores | 1000 | Unidad | TORNILLOS VULCANITA 11/2" | |
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.000
|
$ 12.605
|
31162506
| Soporte de pared | 504 | Unidad | TARUGOS FISCHER N° 6 | |
$ 8,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.032
|
$ 4.235
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.059
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.531
|
|
$ 128.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.